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    中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

    时间:2016-05-23 来源:发票查询
      
    中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
     
    (A类 , 2014年版)
     
     
    税款所属期间:    年 月 日至     年 月 日
     
     
     
     
     
            纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□
           
    纳税人名称:
           
    金额单位:人民币元(列至角分)
     
     
     
     
     
     
     
        谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
     
     
                       法定代表人(签章):                           年  月    日
     
     
    纳税人公章:
     
     
     
    会计主管:
     
     
     
    填表日期:      年   月   日
     
    代理申报中介机构公章:
     
     
     
    经办人:
    经办人执业证件号码:
     
     
    代理申报日期:     年  月  日
     
    主管税务机关受理专用章:
     
     
     
    受理人:
     
     
     
    受理日期:      年   月   日
     
     
     
     
     
     
    企业所得税年度纳税申报表填报表单
    表单
    编号
    表单名称 选择填报情况
    填报 不填报
    A000000 企业基础信息表 √ ×
    A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) √ ×
    A101010     一般企业收入明细表 □ □
    A101020     金融企业收入明细表 □ □
    A102010     一般企业成本支出明细表 □ □
    A102020     金融企业支出明细表 □ □
    A103000     事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 □ □
    A104000     期间费用明细表 □ □
    A105000     纳税调整项目明细表 □ □
    A105010         视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 □ □
    A105020         未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 □ □
    A105030         投资收益纳税调整明细表 □ □
    A105040         专项用途财政性资金纳税调整明细表 □ □
    A105050         职工薪酬纳税调整明细表 □ □
    A105060         广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 □ □
    A105070         捐赠支出纳税调整明细表 □ □
    A105080         资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 □ □
    A105081             固定资产加速折旧、扣除明细表 □ □
    A105090         资产损失税前扣除及纳税调整明细表 □ □
    A105091             资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表 □ □
    A105100         企业重组纳税调整明细表 □ □
    A105110         政策性搬迁纳税调整明细表 □ □
    A105120         特殊行业准备金纳税调整明细表 □ □
    A106000     企业所得税弥补亏损明细表 □ □
    A107010     免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 □ □
    A107011         符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 □ □
    A107012         综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表 □ □
    A107013         金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表 □ □
    A107014         研发费用加计扣除优惠明细表 □ □
    A107020     所得减免优惠明细表 □ □
    A107030     抵扣应纳税所得额明细表 □ □
    A107040     减免所得税优惠明细表 □ □
    A107041         高新技术企业优惠情况及明细表 □ □
    A107042         软件、集成电路企业优惠情况及明细表 □ □
    A107050     税额抵免优惠明细表 □ □
    A108000     境外所得税收抵免明细表 □ □
    A108010         境外所得纳税调整后所得明细表 □ □
    A108020         境外分支机构弥补亏损明细表 □ □
    A108030         跨年度结转抵免境外所得税明细表 □ □
    A109000     跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 □ □
    A109010         企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 □ □
     
    说明:企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。

     
    A000000
    企业基础信息表
    正常申报□ 更正申报□ 补充申报□  
    100基本信息  
    101汇总纳税企业 是(总机构□      按比例缴纳总机构□ )  否□    
    102注册资本(万元)   106境外中资控股居民企业 是□       否□  
    103所属行业明细代码   107从事国家限制和禁止行业 是□       否□  
    104从业人数   108存在境外关联交易 是□       否□  
    105资产总额(万元)   109上市公司 是(境内□境外□) 否□   
    200主要会计政策和估计  
    201适用的会计准则或会计制度 企业会计准则(一般企业□ 银行□  证券□ 保险□ 担保□) 
    小企业会计准则□                企业会计制度□
    事业单位会计准则(事业单位会计制度□  科学事业单位会计制度□ 
        医院会计制度□  高等学校会计制度□  中小学校会计制度□ 
        彩票机构会计制度□ )
    民间非营利组织会计制度□    村集体经济组织会计制度□
    农民专业合作社财务会计制度(试行)□
    其他□
     
     
     
     
     
     
     
     
    202会计档案的存放地   203会计核算软件    
    204记账本位币   人民币□  其他□ 205会计政策和估计是否发生变化  是□       否□  
     
    206固定资产折旧方法 年限平均法□  工作量法□  双倍余额递减法□  年数总和法□  其他□  
    207存货成本计价方法 先进先出法□  移动加权平均法□  月末一次加权平均法□ 
    个别计价法□  毛利率法□  零售价法□  计划成本法□  其他□     
     
     
    208坏账损失核算方法 备抵法□      直接核销法□  
    209所得税计算方法 应付税款法□  资产负债表债务法□  其他□  
    300企业主要股东及对外投资情况  
    301企业主要股东(前5位)  
    股东名称 证件种类 证件号码 经济性质 投资比例 国籍(注册地址)  
                 
                 
                 
                 
                 
    302对外投资(前5位)  
    被投资者名称 纳税人识别号 经济性质 投资比例 投资金额 注册地址  
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
     

     
    A100000
    中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)

    行次 类别 项        目 金    额
    1 利润总额计算 一、营业收入(填写A101010\101020\103000)  
    2     减:营业成本(填写A102010\102020\103000)  
    3         营业税金及附加  
    4         销售费用(填写A104000)  
    5         管理费用(填写A104000)  
    6         财务费用(填写A104000)  
    7         资产减值损失  
    8     加:公允价值变动收益  
    9         投资收益  
    10 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)  
    11     加:营业外收入(填写A101010\101020\103000)  
    12     减:营业外支出(填写A102010\102020\103000)  
    13 三、利润总额(10+11-12)  
    14 应纳税所得额计算     减:境外所得(填写A108010)  
    15     加:纳税调整增加额(填写A105000)  
    16     减:纳税调整减少额(填写A105000)  
    17     减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)  
    18     加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)  
    19 四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)  
    20     减:所得减免(填写A107020)  
    21     减:抵扣应纳税所得额(填写A107030)  
    22     减:弥补以前年度亏损(填写A106000)  
    23 五、应纳税所得额(19-20-21-22)  
    24 应纳税额计算     税率(25%)  
    25 六、应纳所得税额(23×24)  
    26     减:减免所得税额(填写A107040)  
    27     减:抵免所得税额(填写A107050)  
    28 七、应纳税额(25-26-27)  
    29     加:境外所得应纳所得税额(填写A108000)  
    30     减:境外所得抵免所得税额(填写A108000)  
    31 八、实际应纳所得税额(28+29-30)  
    32     减:本年累计实际已预缴的所得税额  
    33 九、本年应补(退)所得税额(31-32)  
    34     其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)  
    35           财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)  
    36           总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)  
    37 附列资料 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额  
    38 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额  



    A101010
    一般企业收入明细表

    行次 项        目 金    额
    1 一、营业收入(2+9)  
    2    (一)主营业务收入(3+5+6+7+8)  
    3        1.销售商品收入  
    4          其中:非货币性资产交换收入  
    5        2.提供劳务收入  
    6        3.建造合同收入  
    7        4.让渡资产使用权收入  
    8        5.其他  
    9   (二)其他业务收入(10+12+13+14+15)  
    10        1.销售材料收入  
    11          其中:非货币性资产交换收入  
    12        2.出租固定资产收入  
    13        3.出租无形资产收入  
    14        4.出租包装物和商品收入  
    15        5.其他  
    16 二、营业外收入(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)  
    17    (一)非流动资产处置利得  
    18    (二)非货币性资产交换利得  
    19    (三)债务重组利得  
    20    (四)政府补助利得  
    21    (五)盘盈利得  
    22    (六)捐赠利得  
    23    (七)罚没利得  
    24    (八)确实无法偿付的应付款项  
    25    (九)汇兑收益  
    26    (十)其他  

     
    附件:
    中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版-2016年3号公告修改).docx

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